书目信息 |
题名: |
公司内部审计操作实务
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作者: | 冯桂红 , 苏娟 编著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 清华大学出版社 2015 |
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页数: | 10,315页 | |
开本: | 23cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | F239.45 | |
科图分类: | ||
主题词: | 公司--内部审计--中国 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-302-39836-3 |
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公司内部审计操作实务/冯桂红,苏娟编著.-北京:清华大学出版社,2015 |
10,315页;23cm |
ISBN 978-7-302-39836-3:CNY49.80 |
本书按“先理论后实务”、“先整体框架,后详细内容”的顺序,介绍了内部审计的基本理论,然后以企业内各部门的作业流程为起点,围绕各个部门作业过程中涉及的关键性管理控制点,在全面介绍的基础上突出重要项目的介绍,说明内部审计人员如何对企业的各个部门开展审计工作。在介绍审计工作的具体执行方法时,列举了大量典型实例,对内部审计工作中需要执行的审计内容、可以采用的审计方法、可能运用的审计技巧和如何获取各种审计证据进行了通俗、直观和可以在实际工作中“直接复制”的介绍。 |
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正题名:公司内部审计操作实务
索取号:F239.45/5
 
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