书目信息 |
题名: |
内部审计工作指南
|
|
作者: | 郭长水 , 纪新伟 主编 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 人民邮电出版社 2022 |
|
页数: | 27,371页 | |
开本: | 24cm | |
丛书名: | 内部审计工作法系列 | |
单 册: | ||
中图分类: | F239.45-62 | |
科图分类: | ||
主题词: | 内部审计--指南 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-115-59374-0 |
000 | 01331nam0 2200289 450 | |
001 | 1322392283 | |
005 | 20130101061540.18 | |
010 | @a978-7-115-59374-0@dCNY108.00 | |
035 | @a(A100000NLC)011991636 | |
049 | @aA100000NLC@bUCS01011547128@c011991636@dNLC01 | |
100 | @a20221008d2022 em y0chiy0110 ea | |
101 | 0 | @achi |
102 | @aCN@b110000 | |
105 | @aa z 000yy | |
200 | 1 | @a内部审计工作指南@9nei bu shen ji gong zuo zhi nan@b专著@e穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理@f郭长水,纪新伟主编 |
210 | @a北京@c人民邮电出版社@d2022 | |
215 | @a27,371页@c照片@d24cm | |
225 | 1 | @a内部审计工作法系列@f袁小勇,林云忠总主编 |
300 | @a云智阅读 | |
330 | @a本书从内部审计发展、演变的脉络出发,应用内部审计理论、管理学理论等相关学科知识,阐述了现代内部审计业务的内涵和外延,展开了对财政财务收支审计、经济活动审计、内部控制审计、风险管理审计等核心审计类型的论述,并以上述审计类型为基础,探讨了内部审计程序和方法、进阶数智应用的路径以及内部审计部门的管理等。 | |
517 | 1 | @a穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理@9chuan tou shi wu he xin , jin jie shu zhi ying yong , jing yi shen ji guan li |
606 | 0 | @a内部审计@j指南 |
690 | @aF239.45-62@v5 | |
701 | 0 | @a郭长水@9guo chang shui@4主编 |
701 | 0 | @a纪新伟@9ji xin wei@f(1978-)@4主编 |
801 | 2 | @aCN@bOLCC@c20221103 |
905 | @a241250@dF239.45-62@e1 | |
内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理/郭长水,纪新伟主编.-北京:人民邮电出版社,2022 |
27,371页:照片;24cm.-(内部审计工作法系列/袁小勇,林云忠总主编) |
云智阅读 |
ISBN 978-7-115-59374-0:CNY108.00 |
本书从内部审计发展、演变的脉络出发,应用内部审计理论、管理学理论等相关学科知识,阐述了现代内部审计业务的内涵和外延,展开了对财政财务收支审计、经济活动审计、内部控制审计、风险管理审计等核心审计类型的论述,并以上述审计类型为基础,探讨了内部审计程序和方法、进阶数智应用的路径以及内部审计部门的管理等。 |
● |
相关链接 |
正题名:内部审计工作指南
索取号:F239.45-62/1
 
预约/预借
序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1975460 | 219754601 | 样本书库/ [索取号:F239.45-62/1] | 在馆 | |
2 | 1975461 | 219754610 | 新区/ [索取号:F239.45-62/1] | 在馆 | |
3 | 1975462 | 219754629 | 新区/ [索取号:F239.45-62/1] | 在馆 |