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书目信息

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题名:
内部控制与内部审计
    
 
作者: 李林 , 王天 , 贾海俊 著
分册:  
出版信息: 北京   中国商务出版社  2023
页数: 196页
开本: 26cm
丛书名:
单 册:
中图分类: F272.3 , F239.45
科图分类:
主题词: 企业内部管理 , 企业--内部审计 , 企业经济
电子资源:
ISBN: 978-7-5103-4479-4
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    内部控制与内部审计/王天,贾海俊,李林著.-北京:中国商务出版社,2023
    196页;26cm
    
    
    ISBN 978-7-5103-4479-4:CNY74.00
    本书从介绍内部控制的定义、原则和要素开始,涵盖了内部控制环境和业务活动控制,详细介绍了内部审计人员职业道德的要求、内部审计管理风险与防范。
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正题名:内部控制与内部审计     索取号:F272.3/88         预约/预借

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1 1975352   219753522   样本书库/ [索取号:F272.3/88] 在馆    
2 1975353   219753531   新区/ [索取号:F272.3/88] 在馆    
3 1975354   219753540   新区/ [索取号:F272.3/88] 在馆    
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