书目信息 |
题名: |
内部控制与内部审计
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作者: | 李林 , 王天 , 贾海俊 著 | |
分册: | ||
出版信息: | 北京 中国商务出版社 2023 |
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页数: | 196页 | |
开本: | 26cm | |
丛书名: | ||
单 册: | ||
中图分类: | F272.3 , F239.45 | |
科图分类: | ||
主题词: | 企业内部管理 , 企业--内部审计 , 企业经济 | |
电子资源: | ||
ISBN: | 978-7-5103-4479-4 |
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内部控制与内部审计/王天,贾海俊,李林著.-北京:中国商务出版社,2023 |
196页;26cm |
ISBN 978-7-5103-4479-4:CNY74.00 |
本书从介绍内部控制的定义、原则和要素开始,涵盖了内部控制环境和业务活动控制,详细介绍了内部审计人员职业道德的要求、内部审计管理风险与防范。 |
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正题名:内部控制与内部审计
索取号:F272.3/88
 
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序号 | 登录号 | 条形码 | 馆藏地/架位号 | 状态 | 备注 |
1 | 1975352 | 219753522 | 样本书库/ [索取号:F272.3/88] | 在馆 | |
2 | 1975353 | 219753531 | 新区/ [索取号:F272.3/88] | 在馆 | |
3 | 1975354 | 219753540 | 新区/ [索取号:F272.3/88] | 在馆 |